ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕМИНАР
Генеральных, финансовых директоров, главных бухгалтеров, налоговых юристов.
ЦЕЛИ СЕМИНАРА
• Предоставление слушателям информации о полномочиях налоговых органов в связи с проведением мероприятий налогового контроля, а также о правах и обязанностях налогоплательщиков - юридических лиц, включая процедуру оспаривания результатов таких мероприятий или действий должностных лиц.• В ходе проведения семинара будут рассмотрены наиболее актуальные и спорные вопросы, проанализирована судебная практика, разъяснения контролирующих органов.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Камеральные налоговые проверки• Сроки и порядок проведения проверок.
• Полномочия налоговых органов в ходе проведения проверок.
• Права и обязанности налогоплательщиков.
• Углубленные проверки в случае выявления ошибок, противоречий или несоответствий.
• Особенности камеральных проверок по НДС.
2. Выездные налоговые проверки
• Отбор налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок.
• Сроки и порядок проведения проверок.
• Полномочия налоговых органов в ходе проведения проверок.
• Права и обязанности налогоплательщиков.
3. Контроль за уровнем цен в контролируемых сделках
• Обязанности налогоплательщиков в связи с совершением контролируемых сделок.
• Особенности и порядок проведения налогового контроля за уровнем цен в контролируемых сделках.
• Права налогоплательщиков на симметричные корректировки.
4. Иные мероприятия налогового контроля
• Перечень мероприятий налогового контроля, не связанных с налоговыми проверками, права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков.
5. Приостановление операций по расчетным счетам налогоплательщиков
• Основания, сроки, документы, последствия.
• Права налогоплательщиков.
6. Бесспорное взыскание задолженности
• Права налоговых органов по бесспорному взысканию задолженности.
• Процедура бесспорного взыскания задолженности.
7. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров
• Порядок обжалования актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействий должностных лиц.
• Права налогоплательщиков.
8. Судебный порядок урегулирования налоговых споров
• Подведомственность налоговых споров.
• Процессуальные аспекты рассмотрения налоговых споров.
• Применение обеспечительных мер в налоговых спорах.
• Практика возмещения судебных расходов, взыскания процентов за несвоевременный возврат налогов, компенсаций, убытков по налоговым спорам.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Программа семинара рассчитана на 1 день, 8 ак. ч.Место проведения: г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 32, 2 этаж.
Время проведения: с 10:00 до 17:00.
Для участников предусмотрено:
Авторский методический материал, обед в ресторане, кофе-паузы.
По окончании обучения участники получают именной сертификат о прохождении обучения по данной теме.
Семинар состоится по мере набора группы.
Ближайшие даты проведения уточняйте по телефону: 8 (812) 928-88-15
Стоимость участия составляет 9 500 рублей.
Стоимость консультации по данной теме – от 20 000 руб.
При участии двух и более сотрудников от одной компании действует система скидок:
• 2 человека – скидка 15 %,
• 3 человека – скидка 20 %.
Скидки при ранней регистрации и оплате семинара*:
• за месяц до семинара – скидка 15 %
• за два месяца и более – скидка 20 %.
*Скидка при ранней регистрации не суммируется с другими акциями УЦ.
Для получения дополнительной информации и регистрации на семинар обращайтесь
по телефону: 8-812-928-88-15 или по электронной почте: office@bvkurse.ru.